加強(qiáng)內(nèi)部控制 夯實(shí)基礎(chǔ)管理
2011-07-13
----集團(tuán)完善制度加強(qiáng)資金費(fèi)用審批管理 為了規(guī)范集團(tuán)資金、費(fèi)用審批程序,明確審批權(quán)限,根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制基本規(guī)范》以及《公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法》等法規(guī),結(jié)合本公司的實(shí)際情況,財(cái)務(wù)審計(jì)部近日制定了《公司資金、費(fèi)用審批管理暫行辦法》,辦法對資金、費(fèi)用審批原則、審批權(quán)限、審批程序作了具體規(guī)定;明確了“便捷、高效、可控”、“大額資金使用、費(fèi)用支出 集體決策”和“分級(jí)授權(quán)審批”三大原則。 該辦法經(jīng)集團(tuán)黨政聯(lián)席會(huì)議討論通過,現(xiàn)已開始實(shí)行。集團(tuán)副總經(jīng)理周崇慶指出,制度出臺(tái)后必須嚴(yán)格對照執(zhí)行,切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制,杜絕違規(guī)行為,促進(jìn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作上新臺(tái)階。 (財(cái)務(wù)審計(jì)部) |